2025 STAK I Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi™(suomeksi) – 5.-6.2. + 10.3. + 28.3. + 8.4. – Save the Date!

Kurssi

Aika

05.02.2025 08:30 - 08.04.2025 17:00

Paikka

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki / etäyhteysmahdollisuus

Hinta

Jäsenet: TBA
Ei-jäsenet: TBA

Kuvaus

Laita päivät jo kalenteriisi – ilmoittautuminen tulossa!

Tervetuloa rakentamaan sisäisen tarkastuksen ydinosaamista kokeneiden kouluttajien ja kiinnostavien kurssikavereiden kanssa.

Vetäjinä on erinomainen kattaus sisäisen tarkastuksen ammattilaisia ja asiantuntijoita – Merja Kangas, Nicole Kilpi, Markus Kiviaho, Sari Kuusela, Sanna-Mari Luuri, Elisa Pajunen, Niina Ratsula, Maria Salmela, Kaarina Sinersalo ja Olli Turakainen,

mitä kokonaisuus sisältää?

1. osa 5.-6.2.2025 – Kaksi kokonaista lähiopetuspäivää – myös etäyhteys mahdollinen
2. osa 10.3.2025 – Aamupäivä – Teams-etäyhteys
3. osa 28.3.2025 – Aamupäivä – Teams-etäyhteys
4. osa 8.4.2025 – Koko päivän lähiopetuspäivä – myös etäyhteys mahdollinen

Kurssista saa CPE-pisteitä: 29

KENELLE KURSSI ON TARKOITETTU?

Kurssi sopii niin hiljattain sisäisenä tarkastajana aloittaneelle kuin kokeneemmallekin tarkastajalle, joka haluaa tuulettaa ajatuksiaan sisäiseen tarkastukseen sekä ohjaus- ja valvontajärjestelmiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Mitä opin KURSSILLA?

Kurssi antaa hyvät valmiudet ymmärtää ja soveltaa sisäisen tarkastuksen keskeisiä käsitteitä ja prosesseja sekä suunnitella ja toteuttaa lisäarvoa tuottavia tarkastuksia – raportointia ja ammattistandardeja unohtamatta.

Käytäntöön pääsemme kiinni soveltavilla ryhmätöillä ja harjoituksilla sekä hyödyntämällä kouluttajien, että osallistujien omakohtaisia kokemuksia erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Osallistujapalautetta aiemmilta STAK I -kursseilta:

”Kokonaisuudessaan aivan poikkeavan hyvin järjestetty koulutus, josta todellakin on ammatillista hyötyä tarkastajan työhön!”

”Tämä oli hyvin rakennettu etäkoulutuskokonaisuus.  Oli hyvä järjestely, että yksi henkilö toimii päivän fasilitoijana. Pidin myös siitä, että fasilitoija kyseli välillä luennoitsijoilta kysymyksiä, se teki kokonaisuudesta elävämmän.  Vuorovaikutteisuuden saaminen etäkoulutuksiin on haastavaa, kurssilla onnistuttiin tässä mielestäni hyvin!”

Aikataulu

5.2.2025 - Osa 1, päivä 1 | Läsnä + etä

08:30

Aamukahvit ja verkostoitumista

Linjat auki etäosallistujille

09:00

Tervetuloa & johdatus kurssin tavoitteisiin

Kaarina Sinersalo, IIA Finland

09:10

Sisäisen tarkastuksen ammatillinen viitekehikko (IPPF)

  • tehtävä ja tavoitteet
  • raportointi
  • huolellisuus
  • laadun merkitys ja tärkeys
  • standardit, eettiset säännöt

Sanna-Mari Luuri, IA Insight

10:30

Tauko

10:45

Sisäisen tarkastuksen ammatillinen viitekehikko (IPPF), jatkuu

12:00

Lounas

13:00

1. Päivä: Tarkastuksen suunnittelu, toteutus (kenttätyö) ja tuloksista raportointi (yksittäinen tarkastuksen suunnittelu ja toteutus) (strategiset tavoitteet, tavoitteet, riskiarviointi, etukäteistiedot, ulkoistetut yms. tarkastuksen resurssointi)

Tarkastussuunnitelma, työsuunnitelma, työpaperit, raportointi, laadunvarmistus, tarkastushavaintojen audit trail

Nicole Kilpi, Nordea ja Kaarina Sinersalo

14:15

Tauko

14:40

Tarkastuksen suunnittelu, toteutus (kenttätyö) jne., jatkuu;

15:40

Tauko

16:00

Tarkastuksen suunnittelu, toteutus (kenttätyö) jne., jatkuu;

17:00

Päivä päättyy

6.2.2025 - Osa 1, päivä 2 | Läsnä + etä

08:30

Aamukahvit ja verkostoitumista

Linjat auki etäosallistujille

09:00

2. Päivä: Tarkastuksen suunnittelu, toteutus (kenttätyö) ja tuloksista raportointi (yksittäinen tarkastuksen suunnittelu ja toteutus) (strategiset tavoitteet, tavoitteet, riskiarviointi, etukäteistiedot, ulkoistetut yms. tarkastuksen resurssointi)

Tarkastussuunnitelma, työsuunnitelma, työpaperit, raportointi, laadunvarmistus, tarkastushavaintojen audit trail, jatkuu;

Nicole Kilpi, Kaarina Sinersalo 

10:30

Tauko

10:45

Tarkastuksen suunnittelu, toteutus (kenttätyö) jne., jatkuu;

12:00

Lounas

13:00

Tarkastusraportti

Yksittäisestä tarkastuksesta laadittava tarkastusraportti ja sen osa-alueet.

Tarkastusraportin tueksi tarvittavat työpaperit.

Nicole Kilpi, Nordea

14:15

Tauko

14:45

Tarkastusraportti jatkuu

15:45

Päivä päättyy

10.3.2025 - Osa 2 | Etäyhteys

08:30

Linjojen avaus, verkostoituminen ja aamukaffet

08:50

Yhdistyksen ajankohtaiset asiat

Kaarina Sinersalo

09:00

Riippumattomuus ja objektiivisuus

Markus Kiviaho, IA Insight

10:00

Tauko

10:15

Sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan laaja-alainen ymmärtäminen

Kaarina Sinersalo, IIA Finland

11:45

Tauko

12:00

Väärinkäytökset, sisäisen tarkastuksen rooli väärinkäytösriskien arvioinnissa

Olli Turakainen, Wärtsilä

12:45

Q&A – keskustelua

13:00

Päivä päättyy

28.3.2025 - Osa 3 | Etäyhteys

08:30

Linjojen avaus, verkostoituminen ja aamukaffet

09:00

Tarkastajan oman toiminnan eettisyys

Merja Kangas, Senaatti kiinteistöt 

10:00

Tauko

10:15

Tietotekniikka, riskit ja tarkastaminen, peruskäsitteitä (esim. tietoturva, tietosuoja, IT kontrollit)

Maria Salmela, OP

11:30

Tauko

11:45

Tietotekniikka, riskit ja tarkastaminen, peruskäsitteitä jatkuu

12:30

Q&A – keskustelua

13:00

Päivä päättyy

8.4.2025 - Osa 4 | Läsnä + etä

08:30

Aamukahvit ja verkostoitumista

Linjat auki etäosallistujille

08:50

Yhdistyksen ajankohtaiset asiat

Kaarina Sinersalo

09:00

Vuorovaikutustaidot ja haastatteleminen. Myös kun toimitaan etänä.

Sari Kuusela

10:30

Tauko

10:45

Kontrollit

  • mitä kontrollit ovat
  • esimerkkejä kontrolleista

Niina Ratsula

11:30

Evidenssi ja sen vahvuus

  • dokumentointi
  • data-analytiikka

Maria Salmela, OP

12:15

Lounas

13:15

Evidenssi ja sen vahvuus, jatkuu

14:15

Tauko

14:30

Kehittämistoimenpiteiden seuranta, seurantatarkastus

Elisa Pajunen

15:30

Tauko

16:00

Sisäisen tarkastajan ammatillinen kehittyminen. Competence framework.

Kaarina Sinersalo

16:45

Q&A – keskustelua

17:00

Päivä päättyy

Puhujat

Sanna-Mari Luuri

Sanna-Mari Luuri

Sanna-Mari Luuri on kokenut ja sertifioitu (CIA, CRMA ja CCSA) sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan ammattilainen, joka toimii tällä hetkellä sisäisen tarkastuksen palveluita tuottavan yhtiön (IA Insight Oy) partnerina. Hän on vastannut yhtiöiden sisäisestä tarkastuksesta sekä johtanut ja toteuttanut toimeksiantoja konsulttina. Hän on Sisäiset tarkastajat Ry:n ammatillisten asioiden toimikunnan puheenjohtaja. Sanna-Mari suhtautuu intohimoisesti sisäisestä tarkastuksesta saatavan lisäarvon konkretisoimiseen sekä uusien toimintatapojen ja työkalujen hyödyntämiseen. Hän haluaa olla vahvasti mukana alan kehittämisessä Suomessa.

Nicole Kilpi

Nicole Kilpi

Nicole Kilpi (KTM, CIA) työskentelee Nordean sisäisen tarkastuksen laadunvalvonta- ja kehitystiimissä. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus sisäisestä tarkastuksesta eri toimialoilla Suomessa ja ulkomailla. Nicole on Sisäiset tarkastajat ry:n hallituksen ja yhdistyksen ammatillisten asioiden toimikunnan jäsen.

Kaarina Sinersalo

Kaarina Sinersalo

Kaarina Sinersalolla (CIA, CISA, IPMA, KTM) on vahva ja monipuolinen kokemus sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan ja tarkastusprosessien kehittämisestä sekä tuloksellisesta johtamisesta. Yhteensä kokemusta on karttunut noin 20 vuoden ajan sekä yksityisistä että julkisista organisaatioista. Kaarina on IIA Finlandin, Sisäiset tarkastajat ry:n toiminnanjohtaja.

Markus Kiviaho

Markus Kiviaho

Markus Kiviaho on laatinut korruptiontorjunnan ohjeita valtion virastoille ja laitoksille sekä kunnallishallinnon organisaatioille. Markus on analysoinut julkishallinnon korruption riskialueita ja ilmenemismuotoja useisiin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä eri oikeusasteiden ratkaisuihin perustuen. Hän on toiminut Audiator-yhtiöiden sekä Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen johtajana. Markuksella on vahva hyvän hallinnon sekä sisäisen valvonnan koulutus- ja konsultointikokemus. Tällä hetkellä Markus on partnerina IA Insight Public Oy:ssä.

Olli Turakainen

Olli Turakainen

Olli Turakainen (CFE) työskentelee Wärtsilä Oyj:ssä Lead Investigation Managerina Compliance -tiimissä, vastuualueinaan vaativat väärinkäytösselvitykset konsernissa globaalisti. Ollilla on pitkä ja monipuolinen kokemus petosten ja väärinkäytösten tutkinnasta ja ehkäisemisestä erityisesti kansainvälisissä yrityksissä. Olli on työskennellyt myös sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehtävissä.

Merja Kangas

Merja Kangas

Varatuomari Merja Kangas (CIA, CCSA) toimii Senaatti-kiinteistöjen sisäisenä tarkastajana. Merjalla on yhteensä 15 vuoden kokemus sisäisen tarkastuksen tehtävistä sekä yksityis- että julkissektorilta.

Merja on Sisäiset tarkastajat ry:n eettisten asioiden toimikunnan jäsen.

Maria Salmela

Maria Salmela

Maria Salmela (KTM, CIA, CISA, CAMS) työskentelee OP Ryhmän sisäisessä tarkastuksessa tarkastuspäällikkönä. Marialla on yhteensä 10 vuoden kokemus sisäisestä tarkastuksesta sekä IT-tarkastuksesta. Hänellä on useiden vuosien kokemus kouluttajana sekä OP:n sisällä että IIA:ssa. Maria on Sisäiset tarkastajat ry:n hallituksen jäsen ja koulutustoimikunnan puheenjohtaja.

Sari Kuusela

Sari Kuusela

Sari Kuusela on YTT, KL, tietokirjailija, työnohjaaja ja organisaatiokonsultti, joka on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä työyhteisön näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Sarin työelämäkokemus ulottuu liiketoiminnasta henkilöstön kehittämiseen, johtamiseen ja muutosten toteuttamiseen.

Niina Ratsula

Niina Ratsula

Niina Ratsula (KTT, CCEP-I, CIA, CCSA, CRMA) on tietokirjailija, konsultti ja Nordic Business Ethics Network -yhteisön toinen perustajista. Niinalla on yli kymmenen vuoden kokemus compliance-ohjelmien ja eettisten periaatteiden suunnittelusta ja jalkauttamisesta, sisäisestä tarkastuksesta ja sisäisen valvonnan kehittämisestä kansainvälisessä toimintaympäristössä mm. Nokian ja Kemiran palveluksessa. Roolissaan Kemiralla Niina vastasi Ethics & Compliance -toiminnon pystyttämisestä Kemiralle vuosina 2014-2018. Tällä hetkellä Niina luotsaa perustamaansa Code of Conduct Company Oy:ta, auttaen esim. erilaisissa sisäisen tarkastuksen, sisäisen valvonnan ja compliance-ohjelmien kehittämiseen tähtäävissä projekteissa

Elisa Pajunen

Elisa Pajunen

Elisa Pajunen (CIA, KTM) työskentelee Nordean sisäisessä tarkastuksessa tiiminvetäjänä. Elisalla on yhteensä kuuden vuoden kokemus sisäisestä ja ulkoisesta tarkastuksesta, keskittyen erityisesti finanssialan toimijoihin. Hänellä on useiden vuosien kokemus uusien sisäisten tarkastajien perehdyttäjänä sekä vahva kiinnostus sisäisen tarkastuksen toiminnon jatkuvaan kehittämiseen.

Tulevat tapahtumat