Kevätseminaari 2026 – Vaikuttava sisäinen tarkastus
Lisätiedot
Aika
06.05.2026 08:15 - 06.05.2026 16:30
Paikka
Sokos Hotel Vaakuna , Ravintola 10. Kerros, Kaarre (Kaivokatu 3, 00100 Helsinki) / Etäyhteys
Hinta
Jäsenet:
Early Bird -hinta (↦ 13.3.2026)
• EUR 495 + alv
• Lisäosallistujat samasta organisaatiosta (kaikki jäseniä): EUR 345 + alv / hlö
Normaalihinta (14.3.2026 ↦ )
• EUR 595 + alv
• Lisäosallistujat samasta organisaatiosta (kaikki jäseniä): EUR 395 + alv / hlö
Ei-jäsenet:
EUR 695 + alv
➡️ Opiskelijapakettihinta (1 opettaja + max. 5 opiskelijaa): kysy lisätiedot meiltä!
__________________________________
📅 Ilmoittaudu viimeistään: 21.4.
💬 Opetuskieli: Suomi
📚 CPE-PISTEET: 7
Kuvaus
Sisäiseen tarkastukseen kohdistuvat odotukset kasvavat, mutta miten niihin vastataan käytännössä?
IIA Finlandin Kevätseminaari 2026 kokoaa yhteen sisäisen tarkastuksen ammattilaiset, ajankohtaisimmat teemat ja kollegat eri organisaatioista. Päivän aikana pysähdymme sen äärelle, miten sisäinen tarkastus voi vahvistaa vaikuttavuuttaan sekä vastata kasvaviin odotuksiin hallituksen ja ylimmän johdon tukena.
Kevätseminaari tarjoaa ajankohtaisen ja käytännönläheisen katsauksen sisäisen tarkastuksen rooliin muuttuvassa toimintaympäristössä. Ohjelmassa yhdistyvät strateginen näkökulma, konkreettiset esimerkit ja vuorovaikutus.
Seminaarin ohjelma
Kevätseminaarin 2026 teemana on Vaikuttava sisäinen tarkastus.
Miten sisäinen tarkastus voi keskittyä työssään olennaiseen, tuottaa lisäarvoa ja toimia riippumattomana, mutta luotettavana kumppanina hallitukselle ja ylimmälle johdolle? Miten uudet aihekohtaiset vaatimukset, teknologiat ja toimintatavat tukevat – tai haastavat – tätä roolia?
Päivän aikana tarkastellaan sisäisen tarkastuksen vaikuttavuutta useasta toisiaan täydentävästä näkökulmasta. Esillä ovat yhteistyö hallituksen ja ylimmän johdon kanssa, aihekohtaisten vaatimusten soveltaminen ja soveltamisen ulkoinen arviointi, tarkastusmetodologian kehittäminen ja tekoälyn hyödyntäminen tarkastustyössä. Lisäksi ohjelmassa pureudutaan päätöksentekoon ja sisäisen tarkastajan jaksamiseen – teemoihin, jotka ovat keskeisiä kestävän ja vaikuttavan tarkastustyön kannalta.
Ohjelma tarjoaa sekä asiantuntijapuheenvuoroja että osallistavia osuuksia, joissa pääset jakamaan kokemuksia ja keskustelemaan kollegoiden kanssa.
Seminaari tarjoaa
✅ Ajankohtaista ja syventävää asiantuntijatietoa sisäisen tarkastuksen keskeisistä teemoista
✅ Konkreettisia näkökulmia ja käytännön esimerkkejä omaan työhön
✅ Vuorovaikutusta, keskustelua ja kokemusten vaihtoa kollegoiden kanssa
✅ Mahdollisuuden vahvistaa sisäisen tarkastuksen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä organisaatiossa
✅ Inspiroivan ja ammatillisen kohtaamispaikan sisäisen tarkastuksen yhteisölle
Hintatiedot
Jäsenet
Early Bird -hinta (↦ 13.3.2026)
• EUR 495 + alv
• Lisäosallistujat samasta organisaatiosta (kaikki jäseniä): EUR 345 + alv / hlö
Normaalihinta (14.3.2026 ↦ )
• EUR 595 + alv
• Lisäosallistujat samasta organisaatiosta (kaikki jäseniä): EUR 395 + alv / hlö
Ei-jäsenet
• EUR 695 + alv
➡️ Opiskelijapakettihinta (1 opettaja + max. 5 opiskelijaa): kysy lisätiedot meiltä!
Voit kysyä vapaita paikkoja ilmoittautumisajan päätyttyä: sisaiset.tarkastajat@theiia.fi
lisätiedot
- Viimeinen ilmoittautumispäivä: 21.4.2026. Tämän jälkeen voit kysyä paikkoja seminaariin suoraan toimistolta (sisaiset.tarkastajat@theiia.fi)
- Viimeinen kuluton peruutuspäivä: 31.3.2026. Jos ilmoittautuminen perutaan 31.3. jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, veloitamme koko osallistumismaksun.
- Ilmoitathan osallistumistapamuutokset (etänä/läsnä) ennakkoon viimeistään 21.4.2026. Mikäli muutat osallistumistapaasi (etänä/läsnä) tämän jälkeen, veloitamme muutosmaksuna 150 € + alv / muutos / hlö.
- Jos olet itse estynyt osallistumasta, voit vaihtaa ilman lisäkuluja tilallesi toisen henkilön.
- Varaamme oikeuden tarvittaessa järjestää seminaarin ainoastaan striimattuna.
Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin!
Aikataulu
06.05.2026
| 08:15 | Tarjolla hotelliaamiainen – aamuvirkut voivat tulla jo ajoissa nauttimaan aamiaisesta Linjat auki etäosallistujille klo 8.30 |
|---|---|
| 08:55 | Päivän avaus ja käytännön järjestelyt |
| 09:00 | Sisäinen tarkastus hallituksen tukena (pörssi)yhtiön ohjauksessa ja valvonnassa
Outi Henriksson |
| 09:30 | Q&A – Outi Henriksson |
| 09:40 | Aihekohtaiset vaatimukset eri tarkastusalueissa (topical requirements): vaatimusten soveltaminen ja näkökulmia ulkoisen laadunarvioinnin perustella
Helge Vuoti, BDO & Satu Kivi, Porin kaupunki |
| 10:10 | Q&A – Helge Vuoti ja Satu Kivi |
| 10:20 | Tauko |
| 10:10 | Copilot ja agentit sisäisen tarkastuksen työn tukena
Katja Punamäki, Ilmarinen & Susanna Juppala, Pirkanmaan Osuuskauppa |
| 11:20 | Q&A – Katja Punamäki ja Susanna Juppala |
| 11:30 | Lounastauko |
| 12:30 | Speed dating; Vuorovaikutuksellinen ohjelma tarkastustyön kipupisteistä |
| 13:00 | Speed dating: Yhteenveto ja keskustelua |
| 13:10 | Sisäisen tarkastuksen metodologia
Tiina Hallberg, Lähitapiola & Timo Suomela, Fennia |
| 13:40 | Q&A – Tiina Hallberg ja Timo Suomela |
| 13:50 | Tauko |
| 14:10 | Sisäisen tarkastuksen yhteistyö toimitusjohtajan kanssa
Sirkku Karjalainen & Leena Laitinen, Alko |
| 14:40 | Q&A – Sirkku Karjalainen ja Leena Laitinen |
| 14:50 | Haastattelu, tiedon luotettavuus ja päätöksenteko – mikä toimii ja mikä ei
Tom Pakkanen, HUS |
| 15:20 | Q&A – Tom Pakkanen |
| 15:30 | Tauko |
| 15:40 | Vaikuttavuutta ja mielenrauhaa
Tiina Sappinen |
| 16:10 | Q&A – Tiina Sappinen |
| 16:20 | Seminaarin päätössanat |
| 16:30 | Päivä päättyy |
Puhujat
Outi Henriksson (KTM)
Outi Henriksson on toiminut päätoimisesti hallitusammattilaisena vuoden 2025 alusta. Hän on OP Pohjolan (OP Osuuskunta), Patrian, Etteplanin ja NRC Groupin hallituksen jäsen. Hän toimii OP Pohjolassa riskivaliokunnan puheenjohtajana sekä muissa hallitusyhtiöissään tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Henrikssonilla on pitkä ja laaja CFO-tausta useilta eri toimialoilta, viimeisimpänä 7 vuotta finanssialalla Aktia Pankissa. Outi keskittyy esityksessään hallituksen ja johtoryhmän odotuksiin liittyen sisäisen tarkastuksen rooliin ja toimintaan, sekä pohtii valvontatoimintojen roolia strategian ja riskienhallinnan varmistamisessa.
Helge Vuoti (JHTT, CIA, CCSA, CISA, CFE)
Helge Vuoti on partner, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta BDO Oy:ssä. Helgellä on yli 25 vuoden kokemus sisäisen tarkastuksen toimintojen perustamisesta, sisäisen tarkastuksen, tietojärjestelmätarkastuksen ja riskienhallinnan kokonaisvaltaisista toimeksiannoista sekä kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Hän on viime vuosina osallistunut ulkoisena laadunvarmistajana useisiin IIA:n ammattistandardien mukaan suoritettuihin laadunvarmistuksiin, ja hänellä on laajaa kokemusta muusta laadunvarmennustyöstä. Helge on IIA:n eettisen toimikunnan jäsen.
Satu Kivi (CIA)
Satu Kivi on työskennellyt Porin kaupungissa eri tehtävissä yhteensä 15 vuoden ajan ja vuodesta 2018 yhtäjaksoisesti kaupungin tarkastustoimessa tarkastajana. Satulle on tärkeää kuunnella sisäisen tarkastuksen sidosryhmien tarpeita ja sitä kautta kehittää viestintätaitoja tarkastuksen eri vaiheissa vaikuttavampaan suuntaan. Sisäiset tarkastajat ry:n toimikuntatyöskentelyssä Satu on ollut mukana vuodesta 2023 alkaen. Toimikuntatyöskentely on antanut Satulle muun muassa rohkeutta erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.
Susanna Juppala
Susanna Juppala toimii Sisäisen tarkastuksen päällikkönä Pirkanmaan Osuuskaupassa, tehtävässä, jossa hän on toiminut viimeiset kaksi vuotta. Susannalla on pitkä kokemus sisäisestä tarkastuksesta – hän on työskennellyt sisäisenä tarkastajana vuodesta 2009 alkaen ja erikoistunut riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja prosessien kehittämisen kokonaisuuksiin.
Katja Punamäki
Katja Punamäki on työskennellyt tarkastus- ja talouspuolen asiantuntija- ja johtotehtävissä yli 20 vuoden ajan. Nykyisessä tehtävässään Katja vastaa Ilmarisen sisäisestä tarkastuksesta ja on työskennellyt Ilmarisessa vuodesta 2021 alkaen. Aikaisemmin hän työskenteli PwC:llä tilintarkastuksen, sisäisen tarkastuksen ja konsultoinnin tehtävissä pääsääntöisesti finanssi- ja vakuutusalan yhtiöissä. Lisäksi hän on toiminut LähiTapiola-ryhmässä talouspuolen tehtävissä.
Tiina Hallberg (VTM, CIA)
Tiina Hallberg toimii LähiTapiolan sisäisessä tarkastuksessa johtavana sisäisenä tarkastajana. Hän vastaa erityisesti laadun varmistamisesta ja kehittämisestä, tarkastusmenetelmien kehittämisestä sekä strategian toteutumisen seurannasta. Tiinalla on kahdeksan vuoden kokemus sisäisestä tarkastuksesta, ja hän on työskennellyt aiemmin mm. OP Ryhmässä, Deloittella sekä tarkastusjohtajana ministeriössä. Tiinan mielenkiinnon kohteena on sisäisen tarkastuksen menetelmien, tehokkuuden ja relevanssin systemaattinen kehittäminen. Lisäksi hän on erityisen kiinnostunut generatiivisen tekoälyn hallitusta ja vaikuttavasta käytöstä sisäisessä tarkastuksessa, ja laatii parhaillaan aiheesta diplomityötä osana tuotantotalouden DI-opintojaan.
Timo Suomela (VTM, CIA)
Timo Suomela työskentelee Fennia-ryhmän sisäisen tarkastuksen johtajana. Pienen tarkastusorganisaation vetäjänä hän on mukana kaikessa yksikön toiminnassa tarkastushaastatteluista hallitusraportointiin. Timolla on lähes 20 vuoden monipuolinen kokemus sisäisen valvontaan, riskienhallintaan ja sisäisen tarkastukseen liittyvistä asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtävistä vakuutusalalta sekä aikaisemmin konsultoinnin näkökulmasta.
Sirkku Karjalainen (KTM, CIA, CISA)
Sirkku Karjalainen on Alkon tarkastuspäällikkö. Aiemmin hän on toiminut Fenniassa ja Nordeassa sisäisen tarkastuksen tehtävissä.
Yli 20 vuoden sisäisen tarkastuksen kokemuksen lisäksi Sirkku on toiminut KPMG:llä tuottaen sisäisen tarkastuksen ja
riskienhallinnan palveluita eri toimialoilla toimiville asiakasyrityksille.
Leena Laitinen (KTM)
Leena Laitinen on toiminut Alko Oy:n toimitusjohtajana syksystä 2017 alkaen. Ennen Alkoa Laitinen toimi Snellman Groupin konsernijohtajana. Tätä ennen hän teki pitkän uran S-ryhmässä, viimeisimpänä SOK:n käyttötavarakaupan johtajana.
Leena Laitisella on pitkä kokemus hallitustyöskentelystä. Tällä hetkellä hän on muun muassa Atria Oyj:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen jäsen sekä Suomen Viljava Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
Tom Pakkanen
Tom Pakkanen on oikeuspsykologi ja käytännönläheinen tutkija, jolla on tohtorintutkinto Åbo Akademista (Behavioural Crime Linking in Serial Homicide). Hänen asiantuntemuksensa ja tutkimuskiinnostuksensa kattavat rikosprofiloinnin, tutkintahaastattelut, kuulustelustrategiat, vuorovaikutustaitojen rakentamisen sekä konfliktien ratkaisun. Hän on erikoistunut epäiltyjen kuulusteluihin, lasten hyväksikäyttötutkimuksiin, riskien ja uhkien arviointiin sekä päätöksentekoprosesseihin niin poliisitutkinnoissa kuin laajemmin oikeusjärjestelmässä.
Yli kahden vuosikymmenen kokemuksella Tom tarjoaa käyttäytymiseen perustuvaa tutkinta-apua lainvalvontaviranomaisille ja toimii asiantuntijatodistajana oikeudenkäynneissä. Hänen taustansa sisältää laajaa työtä oikeuspsykiatristen potilaiden ja vaikeiden psykoosien arvioinnissa ja hoidossa.
Vuodesta 2004 lähtien Tom on toiminut kouluttajana Poliisiammattikorkeakoulussa ja on kysytty luennoitsija soveltavan oikeuspsykologian alalla.
Tiina Sappinen (M.Sc.(Econ), CFE, Työnohjaaja STOry)
Tiina Sappinen on työnohjaaja ja kokenut riskienhallinnan ammattilainen. Hän on vastannut Fazer-konsernin sisäisestä tarkastuksesta ja riskienhallinnasta, ja hänen uralleen on mahtunut vastuutehtäviä kaikilta kolmelta puolustuslinjalta eri toimialoilta.
Työnohjauksessa Tiina hyödyntää monipuolista kansainvälistä kokemustaan keskittyen vahvistamaan ohjattavan pystyvyysuskoa, onnistumisen kokemuksia ja tiimien työn sujuvuutta haastavissakin toimintaympäristöissä.
