Kevätseminaari ”Sisäisen tarkastuksen tulevaisuus”

Lisätiedot

Aika

15.05.2018 09:00 - 15.05.2018 17:00

Paikka

Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

Hinta

Jäsenet: Early Bird 15.3. mennessä 580 € + alv
16.3. lähtien 730 € + alv
(toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 580 € + alv / hlö)


Muut: 730 € + alv

Tapahtuman kuvaus

Tervetuloa Sisäiset tarkastajat ry:n perinteiseen Kevätseminaariin toukokuussa 2018! Agendana on sisäisen tarkastuksen tulevaisuus.

Aiheina myös:

  • Hallituksen ja muiden keskeisten sidosryhmien odotukset
  • Uudistuvat toimintamallit
  • Innovatiivisuus sisäisen tarkastuksen toiminnassa

Tervetuloa keskustelemaan ja saamaan uusia ajatuksia tarkastustyöhön!

Lue täältä seminaaritoimikunnan kepeä tervehdys, joka osaltaan avaa seminarin puheenvuorojen sisältöä: https://theiia.fi/magazines/maaliskuu-2-2018-seminaaritoimikunnan-tervehdys/

Huomioithan, että seminaarin eettisten asioiden luennot oikeuttavat 2 CPE-pisteeseen ja kattavat näin IIA:n myöntämien sertifikaattien vuotuisen eettisten asioiden CPE vaateen. Yhteensä seminaarista saa 7 CPE-pistettä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä tähän seminaariin on 30.4.2018! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko osallistumismaksun.

Kysythän paikkoja seminaariin myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

SEMINAARIPAIKKA JA MAJOITUS:

Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

Tarvittaessa osallistujat varaavat huoneensa itse hotellista ajalle 14.-16.5.2018 alla olevia yhteystietoja sekä kiintiötunnusta ”Sisaiset tarkastajat ry” käyttämällä. Majoituskiintiö on voimassa 30.4.2018 klo 20 saakka.

Standard yhden hengen huone                        168 euroa / huone / yö
Standard kahden hengen huone                     188 euroa / huone / yö

Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen, langattoman internetyhteyden (Wi-Fi) ja ALV:n. Hotelli pidättää oikeuden ALV-muutokseen. Hinnat ovat NETTO, eivät sisällä
komissiota eivätkä vapaapaikkoja. Hinnasta ei myönnetä kanta-asiakasetuja / bonusta.

Hotellihuoneet ovat käytettävissänne tulopäivänä klo 15.00 alkaen lähtöpäivään klo 12.00 saakka.

Varaukset: Radisson Blu Keskusmyyntipalvelu
Puhelin: 020 1234 700 / yksittäiset huonevaraukset  Sähköposti: reservations.finland@radissonblu.com

Aikataulu

15.05.2018

08:45

Ilmoittautuminen

09:15

Seminaarin avaus

09:30

Key Note: Sisäisen tarkastuksen rooli nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä hallitusammattilaisen silmin

  • Hyvin toimivan sisäisen tarkastuksen merkityksen korostuminen
  • Hallitustyö ja markkinoiden muutokset
  • Luottamus yhtiön hallintojärjestelmään

Philip Aminoff, hallitusammattilainen

10:00

Key Note: Digitalisaation vaikutus sisäiseen tarkastukseen

  • Datan ja analytiikan tuomat mahdollisuudet
  • Muutosvauhdin ja disruption kiihtyminen
  • Mahdollisuuksien tunnistaminen

Anu Nissinen, hallitusammattilainen

10:40

Verkostoituminen

10:50

Sisäisen tarkastuksen konsultoiva rooli kehityshankkeissa

  • Sisäisen tarkastuksen konsultointi
  • Sisäinen tarkastus mukana ERP-hankkeessa – Case Lassila & Tikanoja

Sanna-Mari Luuri, IA Insight Oy

11:30

Global CAE Survey 2018 tulokset: Sisäisen tarkastuksen tulevaisuus

  • Deloitten ja IIA:n yhteistyössä toteuttama kyselytutkimus
  • Sisäisen tarkastuksen vaikuttavuus ja brändi organisaatioissa
  • Tarkastustoimintaan liittyviä innovaatioita

Tomi Seppä ja Markus Vuorimaa, Deloitte

12:00

Lounas

Linja A

13:00

Arvojenmukaiseen käyttäytymiseen kannustaminen eettisen organisaatiokulttuurin avulla

• Mitä eettinen organisaatiokulttuuri tarkoittaa?
• Eettinen organisaatiokulttuuri arvojenmukaisen toiminnan kannustajana
• Eettisen organisaatiokulttuurin merkitys bisnekselle ja organisaation toiminnalle
• Eettisen organisaatiokulttuurin arvioiminen ja kehittäminen

Karri Sunnarborg, Ethics Advisor, Novetos Oy

13:55

Verkostoituminen

14:05

Ratkaisuja arvojen mukaisen toiminnan puolustamiseksi eettisesti haastavissa tilanteissa

  • Eettisesti haastavien tilanteiden ennakointi
  • Keskeisiin argumentteihin ja rationalisointeihin valmistautuminen
  • Keinoja tilanteen ohjaamiseksi arvojen mukaiseen ratkaisuun

Karri Sunnarborg, Ethics Advisor, Novetos Oy

Linja B

13:00

Making Internal Audit Relevant: Agility and Value

  • Agility out of necessity
  • Who do we think we are?
  • Adapting Role to Organizational maturity
  • Successes, failures, and the next phase

Stephen Foster, SVP Audit & Assurance, Cargotec Oy

13:55

Verkostoituminen

14:05

Data-analyysit rikastuttavat ja konkretisoivat sisäistä tarkastusta – nyt ja tulevaisuudessa

  • miten pääset liikkeelle data-analytiikan kanssa
  • Case Aktia: Haasteita ja ratkaisuja oman datan käsittelyyn
  • Case OP: Matkalla kohti data-analytiikan kattavaa hyödyntämistä

Joonas Värtinen, Aktia ja Hanna Melgin, OP

Linja A & B

15:00

Verkostoituminen

15:30

Overall opinion applying COSO ERM Framework

  • IIA Standards and practice guides
  • Application of COSO ERM Framework
  • Practical aspects of giving Overall opinion
  • Sharing experience from ICA Gruppen Internal Audit team

Jelena Kozlovska, Internal Audit Manager, Rimi Baltic

16:15

Resilienssi – työntekijän vai työyhteisön ominaisuus?

  • Resilienssi ja ajattelun kyky paineiden alla
  • Mikä luo resilienssiä työyhteisössä
  • Kuinka resilienssiä kehitetään

Antti Kauppi, Johtava työterveyspsykologi, Terveystalo

17:00

Päiväohjelma päättyy

Iltaohjelma

17:30

Illallinen

Puhujat

Karri Sunnarborg

Karri Sunnarborg

Karri työskentelee yritysetiikan konsulttina, valmentajana ja fasilitaattorina Novetos Oy:ssä. Hän auttaa asiakkaitaan mm. arvoprosesseissa ja arvojen jalkauttamisessa, arvojohtamisessa, eettisen organisaatiokulttuurin kehittämisessä sekä eettisen päätöksenteon kysymyksissä. Karrilla on kokemusta myös liiketoiminnan, tuotannon, myynnin ja markkinoinnin johtamisesta sekä johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä. Koulutukseltaan Karri on executive MBA ja filosofi (FM). Hän on opiskellut yliopistossa laajasti myös matemaattisia luonnontieteitä ja ympäristötieteitä. Vapaa-aikanaan Karri toimii mm. EBEN-Suomi ry:n (European Business Ethics Network Suomi) hallituksen sihteerinä.
Esityksessään Karri kertoo siitä, mitä merkitystä eettisellä organisaatiokulttuurilla viimeaikaisten tutkimusten valossa on yrityksille ja miten sitä voidaan kehittää. Tavalliset ihmiset lankeavat, jos eettinen organisaatiokulttuuri ei ole kunnossa.

Jelena Kozlovska

Jelena Kozlovska

ACCA, CIA, CRMA. Jelena manages Internal Audit team in the Baltic operational unit of ICA Gruppen. In addition, Jelena is a Board member of the IIA chapter in Latvia, organizing educational activities. Jelena combines 14 years of experience in audit, including external audit in PwC and internal audit in ICA Gruppen.

Antti Kauppi

Antti Kauppi

Antti Kauppi on työ – ja organisaatiopsykologi joka on työterveyspsykologina tehnyt pitkään töitä vaativien työyhteisöongelmien selvittämis- ja kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä hän on kiinnostunut niistä ongelmista ja etenkin kestävistä ratkaisuista joilla työryhmät pärjäävät verkostomaisessa ympäristössä ja nopeissa muutoksissa. Esityksessään hän pohtii resilienssiä joka tarkoittaa selviytymis- ja sopeutumiskykyä ennakoimattomissa, yllättävissä muutostilanteissa. Voiko resilienssiä johtaa ja mitkä tekijät työryhmässä ja yksilössä vahvistavat sitä?

Philip Aminoff

Philip Aminoff

Philip Aminoff (55) KTM, MBA (INSEAD), on Helvar Mercan ja Helectronin hallituksen puheenjohtaja, Vehon, Helvarin, Fastemsin ja Electrosonicin hallituksen varapuheenjohtaja ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallituksen jäsen. Hän on Directors’ Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry:n (DIF) ja Perheyritysten Liiton hallituksen puheenjohtaja, Saksalais-Suomalaisen kauppakamarin varapuheenjohtaja sekä ESMT Berlin Hidden Champions Instituten valtuuskunnan jäsen.

Tomi Seppä

Tomi Seppä

CIA, CCSA. Tomi Seppä toimii Deloittella sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan Managerina. Hän toimii projektin johto - ja erityisasiantuntija tehtävissä ulkoistetun sisäisen tarkastuksen, sisäisten kontrollien kehittämisen sekä riskienhallinnan projekteissa. Lisäksi Tomi koordinoi Deloitten sisäisen tarkastuksen yhteistyötä pohjoismaisella tasolla. Tomilla on 7 vuoden kokemus sisäisen tarkastuksen sekä riskienhallinnan asiantuntijapalveluista.

Markus Vuorimaa

Markus Vuorimaa

CIA, CISA. Markus Vuorimaa toimii Deloittella sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan Senior Managerina. Hänen pääasiallisena vastuunaan ovat suurten pörssiyhtiöiden sekä suurten ja keskisuurten yhtiöiden sisäisen tarkastuksen ulkoistuskumppanuudet ja osittaiset ulkoistuskumppanuudet. Lisäksi Markus johtaa asiakkuuksia ja projekteja riskien hallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisten kontrollien osalta. Markuksella on yli kymmenen vuoden kokemus tilintarkastuksesta, sisäisestä tarkastuksesta, varmennuspalveluista ja konsultoinnista.

Anu Nissinen

Anu Nissinen

Anu Nissinen, KTM, toimii hallituksen jäsenenä DNA:ssa, Siili Solutionissa, Viestilehdissä ja Prevent 360:ssa ja Messukeskuksessa. Hän on toiminut aiemmin myös F-Securen ja Keskon hallituksissa. Nissisellä on pitkä kokemus operatiivisista johtotehtävistä elintarvike- ja media-alalta, jossa hän toimi viimeksi Sanoma Media Finlandin toimitusjohtajana.

Sanna-Mari Luuri

Sanna-Mari Luuri

CIA, CRMA, CCSA. Sanna-Mari Luuri toimii partnerina sisäisen tarkastuksen yhtiössä IA Insight Oy, ja hänen pääasiallinen asiakkaansa on Lassila & Tikanoja. Hän on vastannut sisäisistä tarkastuksista Lassila & Tikanojan lisäksi Destialla ja Veikkauksella. Hänellä on myös 8 vuoden kokemus riskienhallinnan konsultoinnista. Hän kuuluu Sisäiset tarkastajat ry:n hallitukseen.

Stephen Foster

Stephen Foster

Stephens career spans nearly 25 years in development and operational roles in Finance. He has held various controller and CFO roles in multinational companies, including extended periods of living and working in Asia.
He has worked within Cargotec for over 10 years, the last 5 of those has been as the a member of the Extended Executive Board, and as head of the combined assurance functions of Corporate Audit, Ethics & Compliance, and Risk Management. He is a qualified accountant (ACMA/CGMA) and CMIIA.

Joonas Värtinen

Joonas Värtinen

Joonas Värtinen (OTK, CIA) on toiminut vuodesta 2016 Aktian sisäisen tarkastuksen johtajana. Joonas myös vetää Sisäisten tarkastajien pienryhmää, joka tutkii datan ja analytiikan käytön lisäämistä tarkastuksissa. Ennen Aktiaan siirtymistään, Joonas on työskennellyt Nordea-konsernissa useissa tehtävissä. Viimeisimpänä hän veti yksikköä, joka vastasi konsernin operatiivisten riskien raportoinnista, prosesseista ja välineistä. Ennen tätä hän toimi mm. sähköisen pankkitoiminnan ja maksuliikenteen kehittämisen parissa.

Hanna Melgin

Hanna Melgin

CISA, Hanna Melgin toimii OPlla sisäisen tarkastuksen kehityspäällikkönä. Hänen päävastuinaan ovat sisäisen tarkastuksen prosessin, tarkastusmenetelmien ja -työkalujen kehittäminen. Hannalla on 8 vuoden kokemus sisäisestä tarkastuksesta, tilintarkastuksesta, IT-tarkastuksesta ja muista riskienhallinnan asiantuntijan tehtävistä. Aiemmin hän on työskennellyt PwC:llä ja Deloittella. Hanna on IIAn digi- ja analytiikka -pienryhmän jäsen.