Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi I
Kurssi
Aika
10.04.2018 09:00 - 18.05.2018 16:00
Paikka
Osa 1 10. - 11.4.2018, Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Aleksanterinkatu 14, Lahti & Osa 2 16. - 18.5.2018, Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, Helsinki
Hinta
Jäsenet:
Early bird -hinta 31.1.2018 asti 1920 € + ALV
1.2.2018 lähtien 2120 € + ALV
(toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 1620 € +ALV)
Ei-jäsenet:
2320 € + ALV
Kuvaus
Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi I
Tervetuloa rakentamaan sisäisen tarkastuksen ydinosaamista kokeneiden kouluttajien ja kiinnostavien kurssikavereiden kanssa. Kurssi sopii niin hiljattain sisäisenä tarkastajana aloittaneelle kuin kokeneemmallekin tarkastajalle, joka haluaa tuulettaa ajatuksiaan sisäiseen tarkastukseen sekä ohjaus- ja valvontajärjestelmiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.
Kurssi antaa hyvät valmiudet ymmärtää ja soveltaa sisäisen tarkastuksen keskeisiä käsitteitä ja prosesseja sekä suunnitella ja toteuttaa lisäarvoa tuottavia tarkastuksia raportointia ja ammattistandardeja unohtamatta.
Käytäntöön pääsemme kiinni soveltavilla ryhmätöillä ja harjoituksilla sekä hyödyntämällä sekä kouluttajien, että osallistujien omakohtaisia kokemuksia erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Kurssimateriaaliin sisältyy ”Yrityksen Sisäinen Valvonta” -kirja (Edita 2016, 2. painos), joka kuuluu jokaisen sisäisen tarkastajan käsikirjastoon. Kirja tarjoaa syventävän katsauksen moneen kurssilla käsiteltävään teemaan, tarjoten helpon mahdollisuuden palata tärkeisiin käsitteisiin myös kurssin jälkeen.
Majoitus 10.-11.4.:
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti
Tarvittaessa osallistujat varaavat huoneensa itse hotellista alla olevia yhteystietoja sekä varaustunnusta ”STAK1” käyttämällä. Majoituskiintiö on voimassa 10.3.2018 saakka.
Standard yhden hengen huone 123 euroa / huone / yö
Standard kahden hengen huone 148 euroa / huone / yö
Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen ja alv:n.
Sokoshotels keskusvaraamo +358201234600, hotellin vastaanotosta +358201234655 tai hotellin myyntipalvelusta +358201234654. Sähköpostilla seurahuone.lahti@sokoshotels.fi tai sales.hameenmaa@sok.fi
Koulutuksen illallinen 10.4. järjestetään Lahden Seurahuoneella.
Majoitus 16.-18.5.:
Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki
Tarvittaessa osallistujat varaavat huoneensa itse hotellista alla olevia yhteystietoja sekä varaustunnusta ”BSisäiset tarkastajat” käyttämällä. Majoituskiintiö on voimassa 3.5.2018 klo 20 saakka.
16.-17.5.:
Standard yhden hengen huone 213 euroa / huone / yö
17.-18.5.:
Standard yhden hengen huone 203 euroa / huone / yö
Huonehintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen, hotelliasukkaiden saunavuoro, langaton internetyhteys (Wi-Fi) ja alv.
Maksutapa: Jokainen majoittuja vastaa itse omista majoituskuluistaan. Maksu käteisellä, pankki- tai luottokortilla.
Varaukset: Radisson Blu myyntipalvelu
Puhelin: +35820 1234 700 / yksittäiset huonevaraukset
Sähköposti: reservations.finland@radissonblu.com
Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 23.3.2018! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.
Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).
Aikataulu
10.04.2018
08:30 | Ilmoittautuminen ja kahvi |
---|---|
09:00 | Tervetuloa & Johdatus kurssin tavoitteisiin, Jani Heikkala |
09:30 | Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioiminen ja edistäminen, Jani Heikkala |
10:15 | Kahvi |
10:30 | Käytännön esimerkkejä: Keskeiset kontrollipisteet hankintaprosessissa, Niina Ratsula |
12:00 | Lounas |
13:00 | Corporate governance -Johtamis- ja hallintojärjestelmän arvioiminen ja edistäminen, Jani Heikkala |
14:15 | Kahvi |
14:30 | Ohjausympäristö ja eettisen kulttuurin kehittäminen, Niina Ratsula |
16:00 | Päivän päätös |
19:00 | Illallinen, Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone |
11.04.2018
09:00 | Kahvi |
---|---|
09:30 | Sisäisen tarkastuksen ammatillinen viitekehikko (IPPF), Jani Heikkala |
10:15 | Ominaisuusstandardit – Sisäisen tarkastuksen ja tarkastajan ominaisuudet, Jani Heikkala |
11:30 | Lounas |
12:30 | Sisäisen tarkastuksen toiminnon järjestäminen erilaisissa toimintaympäristöissä, Jaakko Rönkkö |
14:00 | Kahvi |
14:15 | Tarkastusraportointi, seurantatarkastus ja tarkastusraporttianalyysi (harjoitus), Jani Heikkala |
16:00 | Päivän päätös |
16.05.2018
08:45 | Kahvi |
---|---|
09:00 | Sisäisen tarkastuksen tehtävät: arviointi- ja varmennus sekä konsultointi, Paula Niemi |
10:00 | Kahvi |
10:15 | Sisäisen tarkastuksen suunnittelu – Vuosisuunnitelman laatiminen – yksittäisen tarkastustoimeksiannon suunnittelu, Paula Niemi |
12:00 | Lounas |
12:45 | Kenttävaiheen toteutus ja työpaperit, Paula Niemi |
14:15 | Kahvi |
14:30 | Raportointi jatkuu, Jani Heikkala |
16:00 | Päivän päätös |
17.05.2018
08:45 | Kahvi |
---|---|
09:00 | Sisäisen tarkastajan eettiset ohjeet, Helka Lukka |
10:15 | Kahvi |
10:30 | Sisäisen tarkastajan eettiset ohjeet jatkuu, Helka Lukka |
11:30 | Lounas |
12:30 | Tietojärjestelmätarkastus – Perusterminologia ja tarkastusprosessi – IT Governance & COBiT-malli, Karri Tomula |
14:00 | Kahvi |
14:15 | Tietojärjestelmätarkastus – Tietoturva ja tietosuoja – Jatkuvuussuunnittelu, Karri Tomula |
16:00 | Päivän päätös |
18.05.2018
08:45 | Kahvi |
---|---|
09:00 | Väärinkäytökset, Niina Ratsula |
10:15 | Kahvi |
10:30 | Eettiset ilmoituskanavat ja väärinkäytösten sisäinen tutkinta, Niina Ratsula |
12:00 | Lounas |
13:00 | Sisäisen tarkastajan vuorovaikutustaidot, Pia Tuomi |
14:10 | Kahvi |
14:20 | IT-avusteinen tarkastus, Noora Suvanto |
15:30 | Yhteenveto ja todistusten jako |
Puhujat
Jani Heikkala, CIA, CCSA, IA Insight
Jani harrastaa governance-kysymysten pohtimisen lisäksi myös sekä toisto- että lisäpainoleuanvetoa - sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa hän on tutkinut konsulttina KPMG:n, Inrevison ja Control Consultingin palveluksessa. Sisäisen tarkastuksen johtajana Jani työskenteli Evli Pankissa kunnes siirtyi Private Bankeriksi samassa pankissa. Lisäksi Jani on ollut Controller-tehtävissä konepajateollisuuden palveluksessa ja tilintarkastajana tarkastanut mm. Nokiaa sen loiston aikana. Lisäpainoleuanvedossa Janilla on hallussaan SE pulleiden setien sarjassa (kts. www.slry.fi).
Niina Ratsula, CIA, CCSA, CRMA, CCEP-I, Director Ethics & Compliance, Kemira
Niina Ratsula vastaa tällä hetkellä Kemiralla Ethics & Compliance toiminnosta. Niina on toiminut viimeisen kymmenen vuoden aikana sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen, compliancen ja yritysetiikan asiantuntijatehtävissä Nokian ja Kemiran palveluksessa sekä tutkijana Turun yliopistolla.
Jaakko Rönkkö, CIA, KHT, JHT, Tampereen Yliopisto
Jaakko Rönkkö toimii yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa ja osakkaana taloushallinnon asiantuntijatoimisto Revisium Oy:ssä. Hänellä on laaja-alainen näkemys sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen aihepiireistä. Jaakko on toiminut luennoitsijana lukuisissa tilintarkastusta, sisäistä tarkastusta ja taloushallintoa käsittelevissä tilaisuuksissa, ja hän laatii parhaillaan väitöskirjaa johtamis- ja valvontajärjestelmään liittyen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus eri tilintarkastustoimistoista.
Paula Niemi, CIA, CRMA, CCSA, CFE
Paula Niemi toimii Head of Controls & Compliance roolissa TNS Mobile Oy:ssä. Hän on työskennellyt monipuolisissa sisäisen tarkastuksen, sisäisen valvonnan, väärinkäytöstutkintojen ja compliance tehtävissä mm. Nokialla, Microsoftilla ja Nordeassa.
Pia Tuomi
Pia Tuomi on ratkaisukeskeinen valmentaja, joka on koko työuransa toiminut erilaisissa henkilöstöalan tehtävissä. Vuorovaikutuksen rakentuminen ja rakentaminen on nivoutunut keskeiseksi osaksi kaikkia tehtäviä, ovat ne sitten olleet konsultointia, valmentamista, rekrytointia tai henkilöstöhallinnon vastuutehtäviä. Tällä hetkellä Pia työskentelee henkilöstöjohtajana Instru Optiikka Oy:ssä.
Noora Suvanto, Manager, Risk Assurance Services, PwC
Nooralla on monipuolista kokemusta PwCltä data-analytiikan, prosessien, ja järjestelmäympäristöjen parista, niin erilaisista varmennuspalveluista kuin riskienhallinnankin toimeksiannoista. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteena on datan ja teknologian hyödyntäminen yrityksien liiketoimintojen analysoinnissa ja kehityksessä. Noora on työskennellyt PwCllä vuodesta 2012, ja hän on ollut myös komennuksella PwC USAlla, missä hän oli mukana globaalissa tilintarkastuksen tehostamiseen ja automatisointiin keskittyvässä kehityshankkeessa.
Helka Lukka, Senior Compliance Officer, Nordea
Helka työskentelee tällä hetkellä Nordean Group Compliance organisaation Conduct Risk yksikössä. Aiemmin hän on toiminut mm. Nokian ja Microsoftin sisäisessä tarkastuksessa. Helka on myös Sisäiset tarkastajat ry:n eettisten asioiden toimikunnan jäsen.
Karri Tomula
Karri toimii johtajana KPMGssä. Hänellä on vahva kokemus luennoitsijana riskienhallinnan, tietojärjestelmätarkastuksen ja tietoturvan aihepiiristä useiden vuosien ajalta mm. Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Vaasan yliopistossa. Aikaisemmin Karri on toiminut johtajana Cap Geminissä, turvallisuuspäällikkönä Nets Groupissa ja tarkastajana sekä konsulttina Deloitten ja KPMG:n palveluksessa. Lisäksi hän on kirjoittanut johtamiseen liittyviä teoksia.