STAK II 2021 Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi™
Kurssi
Aika
16.03.2021 08:30 - 17.03.2021 16:00
Paikka
Webinaari
Hinta
Jäsenet:
Early bird -hinta 22.1.2021 asti 695€ + alv (2 pv) ja 450€ + alv (1 pv)
23.1.2021 lähtien 825€ + alv (2 pv) ja 475 (1 pv)
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 530 € + alv / hlö (2 pv) ja 410 € + alv (1 pv)
Ei-jäsenet:
890€ + alv (2 pv)
590€ + alv (1 pv)
Laskuttaja: Oy Inreviso Ab
Huom. 1.3. jälkeen voit kysellä lippuja koulutukseen suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi
Kuvaus
STAK II 2021 Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi™
Huom. Koulutus toteutetaan puhtaasti virtuaalisena. 1.3. jälkeen voit kysellä lippuja koulutukseen suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi
Koulutuksen tavoitteena on syventää STAK I Sisäisen tarkastuksen ammattikurssilla ™ opittua sisäisen tarkastuksen taitoa ja tietoa sekä laajentaa näkemystä sisäisen tarkastuksen kokonaisvaltaisesta roolista organisaation sisäisen tarkastuspalvelun tuottajana.
Tämän lisäksi kerrataan ammattistandardien olennaisia kohtia liittyen tarkastuksen kokonaisuuden suunnitteluun, toteuttamiseen, ylimmän johdon ja sidosryhmien odotuksiin, laadunvarmistukseen yms.
Kurssi on tarkoitettu jo kokeneemmille tarkastajille, jotka ovat suorittaneet STAK I Sisäisen tarkastuksen ammattikurssin™ ja joilla on jo takanaan useampi vuosi käytännön työtä sisäisenä tarkastajana tai jotka johtavat tarkastustoimeksiantoja, projekteja ja/tai tarkastustoimintoa.
Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 1.3.2021! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.
Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).
CPE: 13
Aikataulu
16.03.2021
08:30 | Linjojen avaus ja verkostoituminen |
---|---|
08:45 | Tervetuloa; kurssin avaus. Esittäytyminen, odotukset ja tavoitteet |
09:15 | Tarkastustoiminnon johtaminen Sakari Lehtinen ja Joonas Värtinen |
10:00 | Kahvitauko |
10:15 | Tarkastustoiminnon johtaminen jatkuu |
12:00 | Lounastauko |
13:00 | Riskienhallinnan tarkastaminen
Jyri Alajoki |
14:00 | Kahvitauko |
14:30 | Riskienhallinnan tarkastaminen jatkuu |
15:00 | Tarkastus, moraali ja etiikka Niina Ratsula |
16:00 | Koulutuspäivä päättyy |
17.03.2021
08:30 | Linjojen avaus ja verkostoituminen |
---|---|
08:45 | Raportointi ylimmälle johdolle Sari Ojala Riikka Koivusen kommentti julkishallinnon osalta |
10:00 | Kahvitauko |
10:15 | Laadunvarmistus ja jatkuva kehittäminen Jim Johansson |
11:15 | Ylimmän johdon ja tarkastusvaliokunnan odotukset Sari Lounasmeri |
12:00 | Lounas |
13:00 | Yhteistyö ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa Kristiina Lagerstedt Riikka Koivusen kommentti julkishallinnon osalta |
14:00 | Kahvitauko |
14:30 | Competence Framework ja tarkastajan ammattitaito Kaarina Sinersalo |
15:30 | Kurssin päätössanat. Kurssin todistukset jaetaan sähköisesti. |
16:00 | Koulutus päättyy |
Puhujat
Sakari Lehtinen
KTM Sakari Lehtinen, CIA, toimii OP Ryhmän tarkastusjohtajana ja IIA Finlandin hallituksen puheenjohtajana. Hänellä on 21 vuoden kokemus sisäisestä tarkastuksesta ja 30 vuoden kokemus finanssitoimialalta.
Joonas Värtinen
Joonas Värtinen (OTK, CIA) on toiminut vuodesta 2016 Aktian sisäisen tarkastuksen johtajana. Joonas myös vetää Sisäisten tarkastajien pienryhmää, joka tutkii datan ja analytiikan käytön lisäämistä tarkastuksissa. Ennen Aktiaan siirtymistään, Joonas on työskennellyt Nordea-konsernissa useissa tehtävissä. Viimeisimpänä hän veti yksikköä, joka vastasi konsernin operatiivisten riskien raportoinnista, prosesseista ja välineistä. Ennen tätä hän toimi mm. sähköisen pankkitoiminnan ja maksuliikenteen kehittämisen parissa.
Jyri Alajoki
Jyri Alajoki, CIA, on Valmet Oyj:n tarkastusjohtaja. Jyrillä on vankka kokemus sisäisestä tarkastuksesta erilaisissa ympäristöissä, tiimeissä ja toimialoilla. Aiemmin Jyri on toiminut Suomessa, mm. UPM:n sisäisesä tarkastuksessa, neljän vuoden ajan tarkastustehtävissä Lontoossa sekä uransa alussa myös tilintarkastajana.
Sari Ojala
KTM Sari Ojala, CIA, CCSA on Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tarkastusjohtaja. Aiemmin hän on toiminut mm. LähiTapiolassa sisäisen tarkastuksen päällikkönä ja Ernst & Youngilla senior internal auditorina.
Sarilla on vahva kokemus sisäisestä tarkastuksesta ja hän on luennoinut mm. sisäisestä valvonnasta, sisäisestä tarkastamisesta ja prosessien kuvaamisesta.
Kaarina Sinersalo
Kaarina Sinersalolla, CISA, IPMA, KTM on vahva ja monipuolinen kokemus sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan ja tarkastusprosessien kehittämisestä sekä tuloksellisesta johtamisesta. Yhteensä kokemusta on karttunut noin 20 vuoden ajan sekä yksityisistä että julkisista organisaatioista. Kaarina on Sisäiset tarkastajat ry:n toiminnanjohtaja.
Niina Ratsula
Niina Ratsula (KTM, CCEP-I, CIA, CCSA, CRMA) on tietokirjailija, konsultti ja Nordic Business Ethics Network -yhteisön toinen perustajista. Niinalla on yli kymmenen vuoden kokemus compliance-ohjelmien ja eettisten periaatteiden suunnittelusta ja jalkauttamisesta, sisäisestä tarkastuksesta ja sisäisen valvonnan kehittämisestä kansainvälisessä toimintaympäristössä mm. Nokian ja Kemiran palveluksessa. Roolissaan Kemiralla Niina vastasi Ethics & Compliance -toiminnon pystyttämisestä Kemiralle vuosina 2014-2018. Tällä hetkellä Niina luotsaa perustamaansa Code of Conduct Company Oy:ta, auttaen esim. erilaisissa sisäisen tarkastuksen, sisäisen valvonnan ja compliance-ohjelmien kehittämiseen tähtäävissä projekteissa.
Kristiina Lagerstedt
Kristiina Lagestedt on Kemira Oyj:n tarkastusjohtaja. Aiemmin hän on toiminut Sanoma Oyj:n sekä Nokia Oyj:n tarkastusjohtajana.
Kristiina on hallituksen jäsen Uutechnic Groupissa, Baronassa sekä ECIIA:ssa.
Kristiinalla on monipuolinen kokemus sisäisen tarkastuksen, yrityskauppojen, riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä tilintarkastuksen saralta. Hän on puhunut useissa kansainvälisissä konferensseissa, viimeksi mm. Dubaissa, Baselissa ja Sydneyssä.
Jim Johansson
Jim Johansson (OTK, EMBA, CIA, CFSA) on toiminut Nordean sisäisessä tarkastuksessa vuodesta 2008. Sitä ennen hän toimi liiketoimintapuolella varainhoitotoiminnoissa.
Tällä hetkellä Jim vastaa mm. Nordean tarkastusresurssien allokoinnista ja projektien aikataulutuksesta. Jim on yhdistyksen Viestintätoimikunnan puheenjohtaja ja hallituksen jäsen.
Sari Lounasmeri
Sari Lounasmeri, KTM, MBA, on toiminut Pörssisäätiön toimitusjohtajana vuodesta 2010. Hän on aktiivinen talousosaamisen, arvopaperimarkkinoiden ja hyvän hallinnon puolestapuhuja. Sari toimii Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana (vuodesta 2014), Arvopaperimarkkinayhdistyksen Ostotarjouslautakunnan jäsenenä (vuodesta 2012) ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvoja ESMA:n Stakeholder Groupin jäsenenä (2011–2016; vuodesta 2019–).