STAK II Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi™ 2023, I osa 29.8.2023, II osa 15.9.2023, III osa 25.9.2023

Kurssi

Aika

25.09.2023 08:30 - 25.09.2023 12:45

Paikka

Sokos Hotel Presidentti, Helsinki / Etäyhteys

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 695€ + alv (kaikki päivät) 5.6.2023 asti
ja 425€ + alv (1 pv)

6.6.2023 lähtien 825€ + alv (kaikki päivät)
ja 475 € + alv (1 pv)

Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta
495 € + alv / hlö (kaikki päivät)
ja 395 € + alv (1 pv)

Ei-jäsenet: 895€ + alv (kaikki päivät)
545 € + alv (1 pv)

Kysy yksitäisiä puolikkaita päiviä ja niiden hintoja suoraan toimistolta osoitteesta sisaiset.tarkastajat@theiia.fi.

Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Kuvaus

STAK II Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi™ 2023,

I osa 29.8.2023 – kokonainen, läsnä päivä (myös etäyhteys mahdollinen),

II osa 15.9.2023 – aamupäivä,- Teams -etäyhteys

III osa 25.9.2023 – aamuspäivä – Teams -etäyhteys.

Koulutuksen tavoitteena on syventää STAK I Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi® :lla opittua sisäisen tarkastuksen taitoa ja tietoa sekä laajentaa näkemystä sisäisen tarkastuksen kokonaisvaltaisesta roolista organisaation sisäisen tarkastuspalvelun tuottajana.

Tämän lisäksi kerrataan ammattistandardien olennaisia kohtia liittyen tarkastuksen kokonaisuuden suunnitteluun, toteuttamiseen, ylimmän johdon ja sidosryhmien odotuksiin, laadunvarmistukseen yms.

Tämän koulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.8.2023., jonka jälkeen voit kysyä paikkoja suoraan toimistolta: sisaiset.tarkastajat@theiia.fi.

Huomioithan, että viimeinen kuluton peruutuspäivä tähän koulutukseen on 28.7.2023. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Mikäli olet itse estynyt osallistumaan, voit myös kuluitta vaihtaa ilmoittautumisesi tilalle toisen henkilön.

 Jos et tällä kertaa pysty osallistumaan koko STAK II -ammattikurssille, niin voit hyvin kysyä puolikkaita päiviä ja niiden hintoja suoraan toimistolta osoitteesta sisaiset.tarkastajat@theiia.fi.

Aikataulu

29.08.2023

08:30

Aamukahvit ja verkostoitumista

09:00

Päivän avaus ja tavoitteet

09:15

Tarkastustoiminnon johtaminen

Sakari Lehtinen

10:30

Kahvit ja verkostoitumista

10:45

Tarkastustoiminnon riippumattomuus ja objektiivisuus

Sakari Lehtinen

12:15

Lounastauko

13:15

Ylimmän johdon ja tarkastusvaliokunnan odotukset

Sari Lounasmeri

14:00

Kahvit ja verkostoitumista

14:30

Raportointi ylimmälle johdolle, sisältäen Sisäisen valvonnan kokonaisarvio ja raporttien julkisuus

Sari Ojala & Riikka Koivunen

15:30

Q&A, yhteenveto ja keskustelua

16:15

Päivä päättyy

15.09.2023

08:30

Linjat auki ja virtuaalikahvit

08:45

Päivän avaus

09:00

Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma

Jyri Alajoki

10:30

Tauko

10:45

Laadunvarmistus ja jatkuva kehittäminen

Martta Rajalahti

12:00

Q&A, yhteenveto ja keskustelua

12:30

Päivä päättyy

25.09.2023

08:30

Linjat auki ja virtuaalikahvit

08:45

Päivän avaus

09:00

GRC yhteistyö

Joonas Värtinen

10:15

Tauko

10:30

Sisäisen tarkastuksen brändi

Katja Rossi

11:30

Tauko

11:45

Competence framework

Kaarina Sinersalo

12:15

Q&A, yhteenveto ja keskustelua

12:45

Päivä päättyy

Puhujat

Sakari Lehtinen

Sakari Lehtinen

KTM, CIA Sakari Lehtinen toimii OP Ryhmän tarkastusjohtajana. Sakarin erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat riskiperusteinen ja ketterä tarkastaminen, data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen sekä osaamisen ja kehittämisen hallinta tarkastustoiminnassa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus finanssialan sisäisestä tarkastuksesta ja hän on toiminut IIA:n hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana.

Joonas Värtinen

Joonas Värtinen

Joonas Värtinen (OTK, CIA, CGEIT) Head of Audit and Governance, Transcendent Group Finland. Joonas myös vetää Sisäisten tarkastajien pienryhmää, joka tutkii datan ja analytiikan käytön lisäämistä tarkastuksissa. Ennen Transcendent Groupille siirtymistään, Joonas on työskennellyt Aktiassa sekä Nordea-konsernissa useissa tehtävissä. Viimeisimpänä hän toimi Aktian sisäisen tarkastuksen johtajana. Ennen tätä hän veti Nordealla yksikköä, joka vastasi konsernin operatiivisten riskien raportoinnista, prosesseista ja välineistä sekä toimi mm. sähköisen pankkitoiminnan ja maksuliikenteen kehittämisen parissa.

Sari Lounasmeri

Sari Lounasmeri

Sari Lounasmeri, KTM, MBA, on toiminut Pörssisäätiön toimitusjohtajana vuodesta 2010. Hän on aktiivinen talousosaamisen, arvopaperimarkkinoiden ja hyvän hallinnon puolestapuhuja. Sari toimii Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana (vuodesta 2014), Arvopaperimarkkinayhdistyksen Ostotarjouslautakunnan jäsenenä (vuodesta 2012) ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvoja ESMA:n Stakeholder Groupin jäsenenä (2011–2016; vuodesta 2019–).

Sari Ojala

Sari Ojala

Sari Ojala, KTM, CIA, CCSA on Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tarkastusjohtaja. Aiemmin hän on toiminut mm. LähiTapiolassa tarkastuspäällikkönä ja Ernst & Youngilla senior internal auditorina. Sari on IIA:n koulutustoimikunnan jäsen. Aiemmin hän on toiminut koulutus- ja viestintätoimikunnan puheenjohtajana, advocacy toimikunnan ja hallituksen jäsenenä. Sarilla on vahva kokemus sisäisestä tarkastuksesta finanssialalla, ja hän on luennoinut mm. sisäisestä valvonnasta, tarkastusraporttien kirjoittamisesta, sisäisestä tarkastamisesta ja prosessien kuvaamisesta.

Jyri Alajoki

Jyri Alajoki

Jyri Alajoki, CIA, on Metso Outotec Oyj:n tarkastusjohtaja. Jyrillä on vankka kokemus sisäisestä tarkastuksesta erilaisissa ympäristöissä, tiimeissä ja toimialoilla. Aiemmin Jyri on toiminut Suomessa, mm. Valmet Oyj:n tarkastusjohtajana, UPM:n sisäisesä tarkastuksessa, neljän vuoden ajan tarkastustehtävissä Lontoossa sekä uransa alussa myös tilintarkastajana.

Martta Rajalahti

Martta Rajalahti

KTM, CIA, CCA, HHJ. Martta Rajalahti on kokenut sisäinen tarkastaja ja aktiivinen Sisäiset tarkastajat ry:n jäsen. Martalla on pitkä kokemus finanssialalta ja myös tarkastustoiminnon johtamisesta. Tällä hetkellä Martta tekee töitä OP Ryhmän sisäisessä tarkastuksessa Senior Internal Auditorina ja on ECIIA:n hallituksen jäsen.

Katja Rossi

Katja Rossi

Katja Rossi (KTM, CIA) Head of Audit - Wealth Management; Country Manager for GIA Finland, Nordea. Katja on toiminut ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen asiantuntija- ja johtotehtävissä Suomessa ja Lontoossa yli 15 vuoden ajan, joista viimeiset kymmenen rahoitusalalla. Päätehtäviensä ohella Katja kehittää sisäisen tarkastuksen prosesseja sekä kouluttaa asiantuntijoita.

Kaarina Sinersalo

Kaarina Sinersalo

Kaarina Sinersalolla, CISA, IPMA, KTM on vahva ja monipuolinen kokemus sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan ja tarkastusprosessien kehittämisestä sekä tuloksellisesta johtamisesta. Yhteensä kokemusta on karttunut noin 20 vuoden ajan sekä yksityisistä että julkisista organisaatioista. Kaarina on Sisäiset tarkastajat ry:n toiminnanjohtaja.

Tulevat tapahtumat