Kevätseminaari ”Sisäisen tarkastuksen tulevaisuus”
Lisätiedot
Aika
15.05.2018 09:00 - 15.05.2018 17:00
Paikka
Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki
Hinta
Jäsenet:
Early Bird 15.3. mennessä 580 € + alv
16.3. lähtien 730 € + alv
(toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 580 € + alv / hlö)
Ei-jäsenet:
730 € + alv
Kuvaus
Tervetuloa Sisäiset tarkastajat ry:n perinteiseen Kevätseminaariin toukokuussa 2018! Agendana on sisäisen tarkastuksen tulevaisuus.
Aiheina myös:
- Hallituksen ja muiden keskeisten sidosryhmien odotukset
- Uudistuvat toimintamallit
- Innovatiivisuus sisäisen tarkastuksen toiminnassa
Tervetuloa keskustelemaan ja saamaan uusia ajatuksia tarkastustyöhön!
Lue täältä seminaaritoimikunnan kepeä tervehdys, joka osaltaan avaa seminarin puheenvuorojen sisältöä: https://theiia.fi/magazines/maaliskuu-2-2018-seminaaritoimikunnan-tervehdys/
Huomioithan, että seminaarin eettisten asioiden luennot oikeuttavat 2 CPE-pisteeseen ja kattavat näin IIA:n myöntämien sertifikaattien vuotuisen eettisten asioiden CPE vaateen. Yhteensä seminaarista saa 7 CPE-pistettä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä tähän seminaariin on 30.4.2018! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko osallistumismaksun.
Kysythän paikkoja seminaariin myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.
SEMINAARIPAIKKA JA MAJOITUS:
Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki
Tarvittaessa osallistujat varaavat huoneensa itse hotellista ajalle 14.-16.5.2018 alla olevia yhteystietoja sekä kiintiötunnusta ”Sisaiset tarkastajat ry” käyttämällä. Majoituskiintiö on voimassa 30.4.2018 klo 20 saakka.
Standard yhden hengen huone 168 euroa / huone / yö
Standard kahden hengen huone 188 euroa / huone / yö
Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen, langattoman internetyhteyden (Wi-Fi) ja ALV:n. Hotelli pidättää oikeuden ALV-muutokseen. Hinnat ovat NETTO, eivät sisällä
komissiota eivätkä vapaapaikkoja. Hinnasta ei myönnetä kanta-asiakasetuja / bonusta.
Hotellihuoneet ovat käytettävissänne tulopäivänä klo 15.00 alkaen lähtöpäivään klo 12.00 saakka.
Varaukset: Radisson Blu Keskusmyyntipalvelu
Puhelin: 020 1234 700 / yksittäiset huonevaraukset Sähköposti: reservations.finland@radissonblu.com
Aikataulu
15.05.2018
08:45 | Ilmoittautuminen |
---|---|
09:15 | Seminaarin avaus |
09:30 | Key Note: Sisäisen tarkastuksen rooli nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä hallitusammattilaisen silmin
Philip Aminoff, hallitusammattilainen |
10:00 | Key Note: Digitalisaation vaikutus sisäiseen tarkastukseen
Anu Nissinen, hallitusammattilainen |
10:40 | Verkostoituminen |
10:50 | Sisäisen tarkastuksen konsultoiva rooli kehityshankkeissa
Sanna-Mari Luuri, IA Insight Oy |
11:30 | Global CAE Survey 2018 tulokset: Sisäisen tarkastuksen tulevaisuus
Tomi Seppä ja Markus Vuorimaa, Deloitte |
12:00 | Lounas |
15.05.2018
13:00 | Arvojenmukaiseen käyttäytymiseen kannustaminen eettisen organisaatiokulttuurin avulla • Mitä eettinen organisaatiokulttuuri tarkoittaa? Karri Sunnarborg, Ethics Advisor, Novetos Oy |
---|---|
13:55 | Verkostoituminen |
14:05 | Ratkaisuja arvojen mukaisen toiminnan puolustamiseksi eettisesti haastavissa tilanteissa
Karri Sunnarborg, Ethics Advisor, Novetos Oy |
15.05.2018
13:00 | Making Internal Audit Relevant: Agility and Value
Stephen Foster, SVP Audit & Assurance, Cargotec Oy |
---|---|
13:55 | Verkostoituminen |
14:05 | Data-analyysit rikastuttavat ja konkretisoivat sisäistä tarkastusta – nyt ja tulevaisuudessa
Joonas Värtinen, Aktia ja Hanna Melgin, OP |
15.05.2018
15:00 | Verkostoituminen |
---|---|
15:30 | Overall opinion applying COSO ERM Framework
Jelena Kozlovska, Internal Audit Manager, Rimi Baltic |
16:15 | Resilienssi – työntekijän vai työyhteisön ominaisuus?
Antti Kauppi, Johtava työterveyspsykologi, Terveystalo |
17:00 | Päiväohjelma päättyy |
15.05.2018
17:30 | Illallinen |
---|
Puhujat
Karri Sunnarborg
Karri työskentelee yritysetiikan konsulttina, valmentajana ja fasilitaattorina Novetos Oy:ssä. Hän auttaa asiakkaitaan mm. arvoprosesseissa ja arvojen jalkauttamisessa, arvojohtamisessa, eettisen organisaatiokulttuurin kehittämisessä sekä eettisen päätöksenteon kysymyksissä. Karrilla on kokemusta myös liiketoiminnan, tuotannon, myynnin ja markkinoinnin johtamisesta sekä johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä. Koulutukseltaan Karri on executive MBA ja filosofi (FM). Hän on opiskellut yliopistossa laajasti myös matemaattisia luonnontieteitä ja ympäristötieteitä. Vapaa-aikanaan Karri toimii mm. EBEN-Suomi ry:n (European Business Ethics Network Suomi) hallituksen sihteerinä.
Esityksessään Karri kertoo siitä, mitä merkitystä eettisellä organisaatiokulttuurilla viimeaikaisten tutkimusten valossa on yrityksille ja miten sitä voidaan kehittää. Tavalliset ihmiset lankeavat, jos eettinen organisaatiokulttuuri ei ole kunnossa.
Jelena Kozlovska
ACCA, CIA, CRMA. Jelena manages Internal Audit team in the Baltic operational unit of ICA Gruppen. In addition, Jelena is a Board member of the IIA chapter in Latvia, organizing educational activities. Jelena combines 14 years of experience in audit, including external audit in PwC and internal audit in ICA Gruppen.
Antti Kauppi
Antti Kauppi on työ – ja organisaatiopsykologi joka on työterveyspsykologina tehnyt pitkään töitä vaativien työyhteisöongelmien selvittämis- ja kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä hän on kiinnostunut niistä ongelmista ja etenkin kestävistä ratkaisuista joilla työryhmät pärjäävät verkostomaisessa ympäristössä ja nopeissa muutoksissa. Esityksessään hän pohtii resilienssiä joka tarkoittaa selviytymis- ja sopeutumiskykyä ennakoimattomissa, yllättävissä muutostilanteissa. Voiko resilienssiä johtaa ja mitkä tekijät työryhmässä ja yksilössä vahvistavat sitä?
Philip Aminoff
Philip Aminoff (55) KTM, MBA (INSEAD), on Helvar Mercan ja Helectronin hallituksen puheenjohtaja, Vehon, Helvarin, Fastemsin ja Electrosonicin hallituksen varapuheenjohtaja ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallituksen jäsen. Hän on Directors’ Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry:n (DIF) ja Perheyritysten Liiton hallituksen puheenjohtaja, Saksalais-Suomalaisen kauppakamarin varapuheenjohtaja sekä ESMT Berlin Hidden Champions Instituten valtuuskunnan jäsen.
Tomi Seppä
CIA, CCSA. Tomi Seppä toimii Deloittella sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan Managerina. Hän toimii projektin johto - ja erityisasiantuntija tehtävissä ulkoistetun sisäisen tarkastuksen, sisäisten kontrollien kehittämisen sekä riskienhallinnan projekteissa. Lisäksi Tomi koordinoi Deloitten sisäisen tarkastuksen yhteistyötä pohjoismaisella tasolla. Tomilla on 7 vuoden kokemus sisäisen tarkastuksen sekä riskienhallinnan asiantuntijapalveluista.
Markus Vuorimaa
CIA, CISA. Markus Vuorimaa toimii Deloittella sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan Senior Managerina. Hänen pääasiallisena vastuunaan ovat suurten pörssiyhtiöiden sekä suurten ja keskisuurten yhtiöiden sisäisen tarkastuksen ulkoistuskumppanuudet ja osittaiset ulkoistuskumppanuudet. Lisäksi Markus johtaa asiakkuuksia ja projekteja riskien hallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisten kontrollien osalta. Markuksella on yli kymmenen vuoden kokemus tilintarkastuksesta, sisäisestä tarkastuksesta, varmennuspalveluista ja konsultoinnista.
Anu Nissinen
Anu Nissinen, KTM, toimii hallituksen jäsenenä DNA:ssa, Siili Solutionissa, Viestilehdissä ja Prevent 360:ssa ja Messukeskuksessa. Hän on toiminut aiemmin myös F-Securen ja Keskon hallituksissa. Nissisellä on pitkä kokemus operatiivisista johtotehtävistä elintarvike- ja media-alalta, jossa hän toimi viimeksi Sanoma Media Finlandin toimitusjohtajana.
Sanna-Mari Luuri
CIA, CRMA, CCSA. Sanna-Mari Luuri toimii partnerina sisäisen tarkastuksen yhtiössä IA Insight Oy, ja hänen pääasiallinen asiakkaansa on Lassila & Tikanoja. Hän on vastannut sisäisistä tarkastuksista Lassila & Tikanojan lisäksi Destialla ja Veikkauksella. Hänellä on myös 8 vuoden kokemus riskienhallinnan konsultoinnista. Hän kuuluu Sisäiset tarkastajat ry:n hallitukseen.
Stephen Foster
Stephens career spans nearly 25 years in development and operational roles in Finance. He has held various controller and CFO roles in multinational companies, including extended periods of living and working in Asia.
He has worked within Cargotec for over 10 years, the last 5 of those has been as the a member of the Extended Executive Board, and as head of the combined assurance functions of Corporate Audit, Ethics & Compliance, and Risk Management. He is a qualified accountant (ACMA/CGMA) and CMIIA.
Joonas Värtinen
Joonas Värtinen (OTK, CIA) on toiminut vuodesta 2016 Aktian sisäisen tarkastuksen johtajana. Joonas myös vetää Sisäisten tarkastajien pienryhmää, joka tutkii datan ja analytiikan käytön lisäämistä tarkastuksissa. Ennen Aktiaan siirtymistään, Joonas on työskennellyt Nordea-konsernissa useissa tehtävissä. Viimeisimpänä hän veti yksikköä, joka vastasi konsernin operatiivisten riskien raportoinnista, prosesseista ja välineistä. Ennen tätä hän toimi mm. sähköisen pankkitoiminnan ja maksuliikenteen kehittämisen parissa.
Hanna Melgin
CISA, Hanna Melgin toimii OPlla sisäisen tarkastuksen kehityspäällikkönä. Hänen päävastuinaan ovat sisäisen tarkastuksen prosessin, tarkastusmenetelmien ja -työkalujen kehittäminen. Hannalla on 8 vuoden kokemus sisäisestä tarkastuksesta, tilintarkastuksesta, IT-tarkastuksesta ja muista riskienhallinnan asiantuntijan tehtävistä. Aiemmin hän on työskennellyt PwC:llä ja Deloittella. Hanna on IIAn digi- ja analytiikka -pienryhmän jäsen.